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為此,此次出臺(tái)的《意見》提出,內(nèi)部審計(jì)是規(guī)范權(quán)力運(yùn)行的重要手段,是強(qiáng)化過程監(jiān)管的重要方式,是提高資源績效的重要保障。要高度重視內(nèi)部審計(jì)工作,切實(shí)發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)“免疫系統(tǒng)”作用,通過內(nèi)部審計(jì)規(guī)范學(xué)校經(jīng)濟(jì)管理,落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任,提高資源績效。
設(shè)獨(dú)立內(nèi)審機(jī)構(gòu),主要負(fù)責(zé)人直接領(lǐng)導(dǎo)
過去對直屬高校的內(nèi)部審計(jì)工作的要求,或散見于對教育系統(tǒng)整個(gè)內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)范中,或僅就直屬高校某項(xiàng)具體內(nèi)部審計(jì)工作提出要求,“這是第一次專門對直屬高校內(nèi)部審計(jì)工作制定的規(guī)范性文件。”教育部財(cái)務(wù)司有關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者。
《意見》從高度重視,切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo);強(qiáng)化預(yù)算管理審計(jì),促進(jìn)提高資金使用效益;推動(dòng)內(nèi)部控制審計(jì),切實(shí)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控;深化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),推動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)人員履職盡責(zé);加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域?qū)徲?jì),維護(hù)資金資產(chǎn)安全;拓寬內(nèi)部審計(jì)范圍,更好服務(wù)改革發(fā)展;加強(qiáng)審計(jì)整改和責(zé)任追究,推進(jìn)結(jié)果公開等七個(gè)方面提出了明確要求。
預(yù)算管理審計(jì)主要是對“資金”的審計(jì),內(nèi)部控制審計(jì)主要是對“制度”的審計(jì),經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)則主要是對“領(lǐng)導(dǎo)”的審計(jì),這是目前高校內(nèi)部審計(jì)工作比較大的三塊業(yè)務(wù)。這次《意見》不僅強(qiáng)調(diào)內(nèi)部審計(jì)部門要“提前介入”學(xué)校預(yù)算的編制和調(diào)整,列席有關(guān)決策會(huì)議,而且還要加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行過程審計(jì)和開展預(yù)算執(zhí)行績效審計(jì),促進(jìn)資金使用效益的提高。
為推動(dòng)直屬高校內(nèi)部控制機(jī)制建設(shè),切實(shí)加強(qiáng)直屬高校風(fēng)險(xiǎn)防控,《意見》不僅要求將內(nèi)部控制納入內(nèi)部審計(jì)范圍,而且要求列為內(nèi)部審計(jì)日常工作;不僅要求直屬高校組織開展單位層面的內(nèi)部控制審計(jì),而且要組織開展業(yè)務(wù)層面的內(nèi)部控制審計(jì)。
《意見》從三個(gè)層面對深化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)提出了要求:一是工作制度要完善。不僅要求直屬高校建立健全經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作聯(lián)席會(huì)議機(jī)制,而且要健全和完善經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作制度體系。二是離任任中要結(jié)合。不僅要完善離任審計(jì)制度,還要建立任中審計(jì)制度,特別是對承擔(dān)重要經(jīng)濟(jì)責(zé)任的領(lǐng)導(dǎo)人員,任期內(nèi)至少審計(jì)一次。三是審計(jì)結(jié)果要運(yùn)用。不僅要逐步建立健全
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