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公司出納的工作職責(zé)及流程是什么

更新:2023-09-15 10:52:37 高考升學(xué)網(wǎng)

出納的工作流程如下:

一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

三、做銀行帳和現(xiàn)金帳,并負(fù)責(zé)保管財務(wù)章。

四、負(fù)責(zé)報銷差旅費的工作。

1.員工出差分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借支單,然后交總經(jīng)理審批簽名,交由財務(wù)審核,確認(rèn)無誤后,由出納發(fā)款。

2.員工出差回來后,據(jù)實填寫支付證明單,并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票,先交由證明人簽名,然后給總經(jīng)理簽名,進(jìn)行實報實銷,再經(jīng)會計審核后,由出納給予報銷。

公司出納的工作職責(zé)及流程是什么

五、員工工資的發(fā)放。

出納工作細(xì)則:

工作事項及審驗等程序

失誤防范及糾正程序

現(xiàn)金收付

1.現(xiàn)金收付的,要當(dāng)面點清金額,并注意票面的真?zhèn)巍?/p>

若收到假幣予以沒收,由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

2.現(xiàn)金一經(jīng)付清,應(yīng)在原單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖章”。

多付或少付金額,由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

3.把每日收到的現(xiàn)金送到銀行。

不得“坐支”。

4.每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作,做到賬實相符

做好現(xiàn)金結(jié)報單,防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價物交還總經(jīng)理處。

5.一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù),支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。

特殊情況需審批。

6.員工外出借款無論金額多少,都須總經(jīng)理簽字,批準(zhǔn)并用借支單借款。

若無批準(zhǔn)借款,引起糾紛,由責(zé)任人自負(fù)。

銀行賬處理

1.登記銀行日記賬時先分清賬戶,避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。

2.每日結(jié)出各賬戶存款余額,以便總經(jīng)理及財務(wù)會計了解公司資金運作情況,以調(diào)度資金。

每日下班之前填制結(jié)報單。

3.保管好各種空白支票,不得隨意亂放。

4.公司賬務(wù)章平時由出納保管。

每日下班后賬務(wù)章交總經(jīng)理處。

報銷審核

1.在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字,證明人是否簽字。

若無,應(yīng)補。

2.附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。

若有,問明原因或不予報銷。

3.正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼。

若有,應(yīng)分開貼。

4.支付證明單上填寫的項目是否超過3項。

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若超過,應(yīng)重填。

5.大、小金額是否相符。

若不相符,應(yīng)更正重填。

6.報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷。

若不屬,應(yīng)拒絕報銷,有特殊原因,應(yīng)經(jīng)審批。

7.支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。

若無,不予報銷。

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